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公司第一届审计委员会第二十三次会议在泉州召开


323,公司第一届审计委员会第二十三次会议在泉州福炼大厦召开。审计委员会主席王仁德先生、委员陈晓波先生、徐建平先生、颜少奇先生以及董事毕凯乐先生、董事会监事杨洪斌先生出席了会议。

总审计师刘翠霞女士对上次审计委员会会议以来完成的主要工作以及违规违纪事件、2016年整体监控情况等进行了汇报,同时提出,各股东方及公司管理层应高度重视部分长期未关闭审计问题(如原油采购服务协议尚未正式签署问题)以及对公司运营产生重大影响的法规遵循等高风险事项;公司管理层代表财务部总经理李明辉先生和外部审计毕马威分别就公司内部监控进展、外部审计计划等进行了汇报。

委员们对所汇报内容进行了充分的审议与讨论,对内部审计和管理层为公司风险管理、内部控制等方面所做的工作给予了肯定,特别对总审计师刘翠霞女士10年来为公司内部审计的建立和发展所做出的贡献表示了感谢,认为内部审计在刘总的带领下汲取了各股东方先进的理念和做法,围绕企业重点关注领域,不断开拓创新,取得了令人满意的成绩,得到了各方股东的认可。

会议审议了毕马威出具的2016年审计报告以及公司2017-2019外部审计机构推荐结果,并一致同意提交董事会审批。(许 娟)

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